Добрый день!
Возникла такая ситуация - ПФ не принимает ИС за 4 кв. 2011 г с пометкой "пересдать ИС за 1 кв. 2011 г. в связи с возникшей переплатой по сотрудникам". По обяснениям специалиста ПФ, нужно пересдать 1 кв. 2011 г. в части сумм оплат по сотрудникам, но так, чтобы принятые ИС за 2,3 кв. 2011 г. не были затронуты.
При исправлении суммы оплат по сотруднику за 1 кв. 2011 г, возникает переплата в 3 кв. 2011 г.по этому сотруднику нарастающим итогом за период с 2010 г. по 3кв.2011 г.
Если сумму этой переплаты "раскинуть" по другим сотрудникам, то тоже самое в итоге получается и по ним.
Проверила все ИС с 2010 г. - не понятно как бывший бухгалтер распределяла суммы оплаченных взносов по сотрудникам.
Могу ли я подать корректирующие сведения за 1,2,3 кв. 2011 г. (вместе с 4 кв., т.к. он не принят) с корректировкой сумм оплат взносов по сотрудникам, при условии, что общая сумма уплаченных взносов по предприятию не изменится либо это должны быть отменяющие сведения?
Спасибо заранее и всем удачного дня!
-
Добрый день!
Если в 1 квартале была явная переплата по организации и ПФР принял такие сведения (с переплатой), то теперь без корректировки всех периодов (1,2 и 3 кварталов) не обойтись (ведь эту переплату надо перенести на 2 квартал). Но если во 2-м уже уплата равна начисленной сумме, то в 3-ий , а если и там некому переплату разнести (задолженности не было и уплата=начисленно ), то распределить ее в 4-м квартале и в этом случае 2,3 не затрагивать. Что у Вас в 150 строках РСВ за 1,2,3 кварталы?
-
Переплаты в целом по предприятию нет, в стр. 150 РСВ-1 за все кварталы числится задолженность
Переплата появляется по одному из сотрудников в 3м кв. 2011, при чем нарастающим итогом с 2010 г., если я правлю по нему 1 кв.2011
-
А на этого сотрудника не представляли корректирующую форму за какой-нибудь период? Перплата при проверке нарастающим итогом получается по базе ПФР или по Вашим данным (в Вашей программе) тоже?
-
Как раз, вместе с 1 кв. 2011 г на него и еще одного человека была кор-щая форма за 2 полугодие 2010 г. - доначислены взносы. Переплата получается и у меня и в ПФР, в 4 квартале я ее "подправила" на других сотрудников, но 4 квартал не принимают, пока не пересдам 1 кв. По идеи - ПФР не должен был принять ИС за 3 кв. 2011, но получилось почему-то по-другому, их приняли, а сейчас отвергли 1 кв. из-за них.
-
И переплата выходит с учетом того , что были доначислены взносы и корректировались сведения , или сверка выполнена только по исходным формам? Начисления то по этому сотруднику идут нарастающим итогом? Если в корректирующей увеличивалась сумма начисленных, а сумма уплаты не менялась, то должна быть задолженность, а не переплата. Или откорректировали начисления в меньшую сторону?
Без сумм мне не понятно откуда взялась переплата и поэтому затрудняюсь с советом, куда ее деть. Если эта сумма не больше чем задолженность по всем остальным сотрудникам, то надо распределить на всех пропорционально задолженностям и сформировать корректирующие формы. При этом изменятся остатки у сотрудников, переходящие во 2 квартал. Если есть возможность в программе их зачесть в 4 квартале (уменьшить входящие остатки), то 2 и 3 кварталы можно не трогать , а пересчитать уплату в 4-м.
-
Добрый вечер! Прошу прощения за долгое молчание. Чтобы было понятно, выкладываю файл с исходными данными и корректирующими. Сразу оговорюсь, что пока молчала, сдала эти корректировки - результат опять плачевный "Пересдать исходные сведения за 1кв 2011, т.к. по Чел 2 выходит переплата". Пробывала убрать переплату по нему наЧел 1, но тогда опять отвергают с ошибкой "переплатата по Чел 2", но уже во 2м квартале. ПФР почему-то не смотрит на то, что на него и на других сотр-в за 1 кв. и последующие есть корректировки. Если посмотреть исходные сведения за 1 кв 2011, то видно, что если переплату по Чел 2 "раскинуть" на другого, то тогда во 2м квартале по этому другому выйдет переплата. Напомню, что сотрудник ПФР сказала,что нужно пересдать 1 кв. так, чтобы данные по следующим кварталам не затрагивались, т.к. они уже "закреплены".
Вот такая у меня проблема, очень жду Вашего совета
Спасибо.
-
Добрый день!
Не понятно почему ПФ не хочет принять корректирующие и за 2 квартал. Ведь после корректировки 1-го квартала у Человека 1 уже не будет задолженности и у него возникает переплата , если оставить сумму как в исходных. А вот если откорректировать и 2 -й квартал, указав там суммы уплаты 6900,00,7019,27, 3545,83, 3450,00 на страховую (по 1,2,3,4 соответственно) и 2070,00, 2121,32, 1076,07, 1035,00 на накопительную, то 3-й можно не корректировать , входящие остатки там нулевые и уплата равна начислениям (как у Вас и представлено в исходных, хотя копейки у Человека 1 там лишние).
Переплату , возникшую в 3-м квартале разносить по сотрудникам не надо (она зафиксирована в РСВ). А вот в 4-м квартале переплату пришедшую из 3-го надо зачесть и уплату по работникам разнести в пределах начислений 4-го (у Вас начислено на страховую по организации 43681,52, а разнесено только 42114,00, т.е. преплата 1151 не зачтена).
-
Я действительно не понимаю, почему ПФР не хочет принимать корректировочные сведения. Если честно, то уже испугалась за свои знания/возможности и по тому обратилась за помощью.
А про 4 квартал - спасибо, я действительно проглядела и очень была удивлена, когда проверочная программа выдала эту ошибку, сегодня же обязательно исправлю и попробую в очередной раз отправить сведения, а вдруг...
Спасибо Вам. Как только появится хоть какой-то результат - обязательно сообщу Вам.