Всем добрый день! Закупаем товар в Белоруси, соответственно платим ввозной НДС и сдаем ежемесячную декларацию по НДС(импорт из стран таможенного союза). Сумму уплаченного НДС включаем в строку 190 квартальной декларации по НДС. Получается, что, например, товар закуплен в марте (это 1 квартал), а платим мы НДС за него в апреле (то есть во 2 квартале). Правильно ли мы возмещаем НДС в апреле (то есть во 2 квартале) в месяце уплаты НДС или же можно сразу ставить на возмещение в месяце закупки,то есть в 1 квартале? Спасибо!