Коллеги!!! Как произвести регистрацию счетов-фактур на аванс от поставщиков в 1С в 7-ке???
Comments
Самое удобное: вводить на основании банковской выписки. А когда формируете выписку, в Документе поставки выберите выставленный счет. Тогда красиво формируется с/фактура.
Al-ra5, она ведь про полученные говорит! В журнале "Счета-фактуры полученные", а еще лучше вводить на основании банковской выписки и они так же попадают в этот журнал.
В документе сч/фактура полученный, вид операции- аванс.
Цитата: Al-ra5, она ведь про полученные говорит! В журнале "Счета-фактуры полученные", а еще лучше вводить на основании банковской выписки и они так же попадают в этот журнал.